Faktúra DF20221033

Faktúra doručená:20.12.2022
Číslo objednávky:221/2022

Dodávateľ
Siles Group s.r.o.
Hlavní třída 2020/28
737 01 Český Tešín
IČO:06991921
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Air Hockey stôl - 1ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,40 EUR