Faktúra DF20220977

Faktúra doručená:07.12.2022
Číslo objednávky:212/2022

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre A-klub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,68 EUR