Faktúra DF20120090

Faktúra doručená:23.1.2012

Dodávateľ
LUPEX, s.r.o.
I.Krasku 707/2
971 01 Prievidza
IČO:36355143
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
utierky,drotenky,hubky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,58 EUR