Faktúra DF20111544

Faktúra doručená:19.9.2011

Dodávateľ
ILLE - Papier - Service SK spol s r.o.
IČO:36226947
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup papierových utierok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,94 EUR