Faktúra DF20111814

Faktúra doručená:27.10.2011

Dodávateľ
PEKAREN SAMUEL Pavel Urminsky
Makovickeho 26/4
97101 Prievidza
IČO:40835383
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,09 EUR