Faktúra DF20111395

Faktúra doručená:02.9.2011

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup PVC pohárov,vreciek,lyžic
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,68 EUR