Faktúra DF20110939

Faktúra doručená:16.5.2011

Dodávateľ
LUPEX, s.r.o.
I.Krasku 707/2
971 01 Prievidza
IČO:36355143
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čist.potr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,13 EUR