Faktúra DF20110778

Faktúra doručená:20.4.2011

Dodávateľ
LUPEX, s.r.o.
I.Krasku 707/2
971 01 Prievidza
IČO:36355143
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čist.potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,10 EUR