Faktúra DF20110568

Faktúra doručená:23.3.2011

Dodávateľ
PEKAREN SAMUEL Pavel Urminsky
Makovickeho 26/4
97101 Prievidza
IČO:40835383
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,54 EUR