Faktúra DF20250178

Faktúra doručená:03.3.2025
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 02/2025
stočné 02/2025
Vodné 02/2025 ŠI
stočné 02/2025 ŠI
Vodné 02/2025 ŠJ
stočné 02/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 552,33 EUR