Faktúra DF20250185

Faktúra doručená:06.3.2025
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025
služby mobilnej siete 02/2025 ŠI
služby mobilnej siete 02/2025 ŠJ
ostatné- parkovné 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,98 EUR