Faktúra DF20250187

Faktúra doručená:06.3.2025
Číslo zmluvy:1/2019 z 1.9.2019

Dodávateľ
Obchodná akadémia
F. Madvu č. 2
97129 Prievidza
IČO:00162094
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 02/2025 ŠJ
elektrická energia 02/2025
vodné 02/2025
stočné 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR