Faktúra DF20250193

Faktúra doručená:10.3.2025
Číslo objednávky:VO/0048/25

Dodávateľ
Kristína Krkošová
Slávikova 9/8
962 61 Dobrá Niva
IČO:47326034
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup potravín Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,50 EUR