Faktúra DF20250194

Faktúra doručená:10.3.2025
Číslo objednávky:VO/0049/25

Dodávateľ
DOZSA, spol. s r.o.
Štiavnická cesta 2552
034 01 Ružomberok
IČO:36419575
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup potravín Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,27 EUR