Faktúra DF20250053

Faktúra doručená:28.1.2025
Číslo zmluvy:Zml.o dielo 57VY2024

Dodávateľ
UBYFO-SERVIS s.r.o.
Športová 32
97101 Prievidza
IČO:36032824
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba výťahu v ŠJ, použitý materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,49 EUR