Faktúra DF20241134

Faktúra doručená:15.1.2025
Číslo zmluvy:9106937156

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2024 nedoplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,90 EUR