Faktúra DF20241126

Faktúra doručená:07.1.2025
Číslo zmluvy:Zml.o dielo 57VY2024

Dodávateľ
UBYFO-SERVIS s.r.o.
Športová 32
97101 Prievidza
IČO:36032824
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba výťahu - spotrebný materiál AKlub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,64 EUR