Faktúra DF20241123

Faktúra doručená:03.1.2025
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 12/2024
internet 01/2025
telekomunikačné služby 12/2024
telekomunikačné služby 12/2024
telekomunikačné služby 12/2024
telekomunikačné služby 12/2024 ŠI
internet 01/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,83 EUR