Faktúra DF20241057

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo objednávky:VO/0261/24

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre A-klub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,07 EUR