Faktúra DF20241098

Faktúra doručená:18.12.2024
Číslo objednávky:VO/0272/24

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 419,77 EUR