Faktúra DF20241079

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo objednávky:KZ zo 1.11.2024

Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO:35891866
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup toneru pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 198,56 EUR