Faktúra DF20241077

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo zmluvy:z 19.9.2024

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 868/21
971 01 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 087,19 EUR