Faktúra DF20241038

Faktúra doručená:03.12.2024
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 11/2024
internet 11/2024
telekomunikačné služby 11/2024
telekomunikačné služby 11/2024
telekomunikačné služby 11/2024
telekomunikačné služby 11/2024 ŠI
internet 11/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,97 EUR