Faktúra DF20241095

Faktúra doručená:17.12.2024
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola polytechnická
Terézie Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 12/2024
elektrická energia 12/2024
vodné 12/2024
stočné 10/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR