Faktúra DF20241009

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo zmluvy:z 19.9.2024

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 868/21
971 01 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich potrieb - náplne do dávkovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,20 EUR