Faktúra DF20240915

Faktúra doručená:29.10.2024
Číslo zmluvy:KZ 3/2024

Dodávateľ
TORMÄS
Makovického 497/20
971 01 Prievidza
IČO:46058842
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 453,36 EUR