Faktúra DF20240964

Faktúra doručená:13.11.2024
Číslo objednávky:VO/0241/24

Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
Riečna
971 01 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na výzdobu výstavného stánku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,72 EUR