Faktúra DF20240943

Faktúra doručená:05.11.2024
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 10/2024
stočné 10/2024
stočné 10/2024 ŠI
stočné 10/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 735,12 EUR