Faktúra DF20240941

Faktúra doručená:05.11.2024
Číslo objednávky:VO/0240/24

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre A-Klub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,36 EUR