Faktúra DF20240911

Faktúra doručená:29.10.2024
Číslo objednávky:VO/0237/24

Dodávateľ
GASTRO - HAAL, s.r.o.
Považská 16
940 67 Nové Zámky
IČO:31435076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky do konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,42 EUR