Faktúra DF20240836

Faktúra doručená:07.10.2024
Číslo zmluvy:z 1.3.2022

Dodávateľ
VIXXIS, s. r. o.
Danielova 627
946 39 Iža
IČO:50316125
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozm. a kaderníctvo
spotrebný mat. pre kozm. a kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,70 EUR