Faktúra DF20240831

Faktúra doručená:07.10.2024
Číslo zmluvy:1/2019 z 1.9.2019

Dodávateľ
Obchodná akadémia
F. Madvu č. 2
97129 Prievidza
IČO:00162094
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 09/2024 ŠJ
elektrická energia 09/2024
vodné 09/2024
stočné 09/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR