Faktúra DF20240848

Faktúra doručená:10.10.2024
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola polytechnická
Terézie Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 09/2024
elektrická energia 09/2024
vodné 09/2024
stočné 09/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR