Faktúra DF20240834

Faktúra doručená:07.10.2024
Číslo objednávky:VO/0212/24

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,16 EUR