Faktúra DF20240783

Faktúra doručená:25.9.2024
Číslo objednávky:VO/0200/24

Dodávateľ
BAMA, spol. s r.o.
Kozaceka 11
96001 Zvolen
IČO:30222583
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre kaderníctvo a kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,10 EUR