Faktúra DF20240785

Faktúra doručená:25.9.2024
Číslo objednávky:VO/0201/24

Dodávateľ
MAXCARE SK s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:56002351
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,05 EUR