Faktúra DF20240753

Faktúra doručená:11.9.2024
Číslo zmluvy:z 1.4. 2009

Dodávateľ
Primavera Andorrana SK s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,04 EUR