Faktúra DF20240731

Faktúra doručená:02.9.2024
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 17.5.2024 - 28.8.2024
stočné 17.5.2024 - 28.8.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,95 EUR