Faktúra DF20240685

Faktúra doručená:12.7.2024
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 06/2024
Elektrina 06/2024
elektrina 06/2024 ŠI
elektrina 06/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 486,39 EUR