Faktúra DF20240682

Faktúra doručená:12.7.2024
Číslo objednávky:VO/0175/24

Dodávateľ
AEV - system, s.r.o.
Dr. Pantočku 371
955 01 Tovarníky
IČO:43984878
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízie bleskozvodov na objektoch školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 140,00 EUR