Faktúra DF20240672

Faktúra doručená:09.7.2024
Číslo objednávky:VO/0178/24

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,33 EUR