Faktúra DF20240639

Faktúra doručená:28.6.2024
Číslo objednávky:VO/0173/24

Dodávateľ
ALMANI s.r.o.
Športová 568/15
972 11 Lazany
IČO:52193799
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena pneumatík 4 autá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,00 EUR