Faktúra DF20240622

Faktúra doručená:24.6.2024
Číslo objednávky:VO/0169/24

Dodávateľ
Uhoľné sklady, a. s.
Teplárenská 4
971 01 Prievidza
IČO:31560288
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup štrku k úprave parkoviska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,63 EUR