Faktúra DF20240571

Faktúra doručená:04.6.2024
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 05/2024
stočné 05/2024
stočné 05/2024 DM
stočné 05/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 435,98 EUR