Faktúra DF20240582

Faktúra doručená:05.6.2024
Číslo objednávky:VO/0154/24

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,36 EUR