Faktúra DF20240584

Faktúra doručená:05.6.2024
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 05/2024
elektrická energia 05/2024
vodné 05/2024
stočné 05/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR