Faktúra DF20240535

Faktúra doručená:27.5.2024
Číslo objednávky:VO/0137/24

Dodávateľ
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Fajnorovo nabrežie 5
814 75 Bratislava
IČO:37857665
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Členský poplatok Asociácie SOŠ Slovenska na rok 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR