Faktúra DF20240335

Faktúra doručená:03.4.2024
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 03/2024
stočné 03/2024
stočné 03/2024 DM
stočné 03/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 187,80 EUR