Faktúra doručená: | 07.3.2024 |
Číslo zmluvy: | 3107493810 |
|
|
|
Dodávateľ |
SLOVAK TELEKOM a.s |
Bajkalska 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Služby mobilnej siete |
služby mobilnej siete |
služby mobilnej siete |
služby mobilnej siete |
služby mobilnej siete |
služby mobilnej siete |
služby mobilnej siete DM |
služby mobilnej siete ŠJ |
služby mobilnej siete |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,89 EUR |