Faktúra DF20240213

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo zmluvy:KZ 7/2023

Dodávateľ
Fatra TIP s.r.o.
Priemyselná zóna Košúty II.
036 01 Martin
IČO:36412741
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ -potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 678,01 EUR